Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 405/2024 potraviny 739,25 s DPH 21.11.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 22.11.2024 25.11.2024
Faktúra 383/2024 potraviny 739,25 s DPH 230426834 22.11.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 22.11.2024 25.11.2024
Objednávka 404/2024 potraviny 965,82 s DPH 21.11.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 22.11.2024 25.11.2024
Faktúra FA322/2024 dezinsekčné práce 416,40 s DPH ŠJ52/2024 04.12.2024 Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. 04.12.2024 04.12.2024
Objednávka ŠJ53/2024 nerezový regál 480,00 s DPH 05.12.2024 DK Profi s. r. o. 05.12.2024
Objednávka 397/2024 ovocie 31,90 s DPH 15.11.2024 Valman s.r.o. 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra FA336/2024 teplo 12 572,00 s DPH 427/2020/ZV 12.12.2024 STEFE Zvolen s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra FA337/2024 vývoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 1440871 13.12.2024 Marius Pedersen Zvolen 13.12.2024 13.12.2024
Objednávka O131/2024 oprava svietidiel 613,32 s DPH 13.12.2024 Elimopos s. r. o. 13.12.2024
Objednávka O130/2024 Varník 164,20 s DPH 12.12.2024 B-commerce, s.r.o. 13.12.2024
Objednávka 433/2024 mäso 495,55 s DPH 10.12.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
Faktúra 410/2024 mäso 495,55 s DPH 11789 11.12.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
Faktúra 409/2024 mrazené potraviny 1 046,27 s DPH 2024921831 11.12.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
Objednávka ŠJ55/2024 tonery ŠJ 191,00 s DPH 12.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 12.12.2024
Faktúra FA335/2024 materiál VVP 307,40 s DPH O123/2024 12.12.2024 NOMIland, s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 411/2024 potraviny 911,63 s DPH 230428178 13.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA334/2024 materiál VVP 1 321,85 s DPH O123/2024 12.12.2024 NOMIland, s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
Objednávka O129/2024 papier 371,40 s DPH 12.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 12.12.2024
Objednávka O128/2024 športové potreby pre ŠKD 1 001.10 s DPH 11.12.2024 NOMIland, s. r. o. 11.12.2024
Objednávka O127/2024 tonery 1 450,30 s DPH 11.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 11.12.2024
zobrazené záznamy: 81-100/5501