|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
211/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
10877
|
|
30.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Faktúra |
FA132/2024
|
čistiace prostriedky
|
126,94 |
s DPH |
O52/2024
|
|
28.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Faktúra |
205/2024
|
zelenina a ovocie
|
284,25 |
s DPH |
2420744
|
|
27.05.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Faktúra |
206/2024
|
vajcia
|
327,60 |
s DPH |
2024029
|
|
28.05.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Faktúra |
207/2024
|
mäso
|
368,28 |
s DPH |
10861
|
|
24.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Objednávka |
215/2024
|
mäso
|
368,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Faktúra |
199/2024
|
mrazené potraviny
|
384,04 |
s DPH |
2024909124
|
|
28.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
Objednávka |
O53/2024
|
Revízia tv náradia
|
204,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
Faktúra |
FA133/2024
|
tonery
|
958,50 |
s DPH |
O49/2024
|
|
28.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Faktúra |
FA134/2024
|
mobilné hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
29.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Faktúra |
209/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
230413071
|
|
29.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Objednávka |
216/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Faktúra |
210/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
10868
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Objednávka |
217/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Faktúra |
FA135/2024
|
prezenty
|
1 985,40 |
s DPH |
O45/2024
|
|
29.05.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Objednávka |
218/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Objednávka |
213/2024
|
zelenina a ovocie
|
858,11 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
Faktúra |
214/2024
|
potraviny
|
864,79 |
s DPH |
230413309
|
|
31.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
Faktúra |
212/2024
|
zelenina a ovocie
|
858,11 |
s DPH |
2420766
|
|
30.05.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |