Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
s DPH
11.10.2021
13.10.2021
Objednávka
372/2024
potraviny
199,78
s DPH
28.10.2024
INMEDIA, spol. s.r.o.
29.10.2024
29.10.2024
Faktúra
FA283/2024
služby balíčka Zborovňa
30,79
s DPH
VK/09/11/056
04.11.2024
Komenský s. r. o.
05.11.2024
05.11.2024
Faktúra
FA282/2024
služby balíčka Zborovňa
30,79
s DPH
VK/09/11/056
04.11.2024
Komenský s. r. o.
05.11.2024
05.11.2024
Faktúra
FA281/2024
učebnice
31,80
s DPH
O105/2024
04.11.2024
Indícia, s.r.o.
05.11.2024
05.11.2024
Faktúra
FA280/2024
výkon zodpovednej osoby
61,20
s DPH
ZO/2018Z12722
04.11.2024
Osobnyudaj.sk
05.11.2024
05.11.2024
Faktúra
FA279/2024
hlasové hovory
55,30
s DPH
2018
04.11.2024
Slovak Telekom a. s.
05.11.2024
05.11.2024
Objednávka
371/2024
mrazené potraviny
284,86
s DPH
28.10.2024
CHRIEN, spol. s.r.o.
29.10.2024
29.10.2024
Faktúra
352/2024
mrazené potraviny
284,86
s DPH
2024918689
29.10.2024
CHRIEN, spol. s.r.o.
29.10.2024
29.10.2024
Faktúra
350/2024
potraviny
199,78
s DPH
230424500
29.10.2024
INMEDIA, spol. s.r.o.
29.10.2024
29.10.2024
Faktúra
FA285/2024
služby OPP a BOZP
83,64
s DPH
2005,2006
05.11.2024
SEPO, spol. s r. o.
05.11.2024
05.11.2024
Faktúra
FA278/2024
servis tlačiarne
91,20
s DPH
O106/2024
29.10.2024
Reprocomp, s.r.o.
29.10.2024
29.10.2024
Objednávka
O106/2024
servis tlačiarne
91,20
s DPH
24.10.2024
Reprocomp, s.r.o.
29.10.2024
Faktúra
349/2024
zelenina a ovocie
746,12
s DPH
2421617
28.10.2024
Štefan Mesároš - Vezopax
28.10.2024
28.10.2024
Faktúra
348/2024
školský mliečny program
0,00
s DPH
1191497136
28.10.2024
MEGGLE Slovakia s.r.o.
28.10.2024
Faktúra
FA277/2024
dataprojektor Acer, kábel, externý disk
5 208,68
s DPH
O101/2024
28.10.2024
Smart Computer, spol. s r. o.
28.10.2024
28.10.2024
Faktúra
FA276/2024
učebné pomôcky- žiaci UA
350,00
s DPH
O103/2024
28.10.2024
Meggy-T s. r. o.
28.10.2024
28.10.2024
Faktúra
FA275/2024
kancelárske potreby
2 981,76
s DPH
O100/2024
28.10.2024
Papera s. r. o.
28.10.2024
28.10.2024
Faktúra
FA284/2024
plyn
56,00
s DPH
20/2023
05.11.2024
Energie 2, a.s.
05.11.2024
05.11.2024
Objednávka
ŠJ46/2024
miska zatavovacia
70,00
s DPH
05.11.2024
WAMM s. r. o.
05.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5316