|
|
Objednávka |
O70/2026
|
toner
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA229/2026
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
64,37 |
s DPH |
|
7/2023
|
06.10.2026 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA228/2026
|
školské tlačivá
|
447,23 |
s DPH |
O11/2026
|
|
06.10.2026 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA227/2026
|
služby mobilnej siete
|
112,64 |
s DPH |
|
2023
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O69/2026
|
nábytok
|
1 138,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Integra - chránené dielne, n. o. |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA225/2026
|
čistiace prostriedky
|
542,69 |
s DPH |
ŠJ25/2026
|
|
02.10.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA220/2026
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
1121795
|
02.10.2026 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA221/2026
|
služby OPP a BOZP
|
85,73 |
s DPH |
|
2005,2006
|
02.10.2026 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA222/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
02.10.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA223/2026
|
prenájom nádoby na odpad
|
51,66 |
s DPH |
|
30365/01
|
02.10.2026 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA224/2026
|
vývoz separovaného odpadu
|
523,98 |
s DPH |
|
1925351
|
02.10.2026 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FA226/2026
|
čistiace prostriedky, kuchynské náradie
|
745,38 |
s DPH |
ŠJ26/2026
|
|
02.10.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
potraviny
|
364,00 |
s DPH |
230621619
|
|
02.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
potraviny
|
901,34 |
s DPH |
230621596
|
|
02.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
potraviny
|
574,90 |
s DPH |
230621618
|
|
02.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
256/2026
|
potraviny
|
364,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
257/2026
|
potraviny
|
901,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
258/2026
|
potraviny
|
574,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
254/2026
|
zelenina a ovocie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
pečivo
|
428,46 |
s DPH |
2026101146
|
|
30.09.2026 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |