Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA70/2026 vyhotovenie vzorovej dokumentácie 250,00 s DPH O19/2026 01.04.2026 SN real, s.r.o. 01.04.2026 08.04.2026
Faktúra 100/2026 potraviny 833,15 s DPH 230607789 01.04.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 01.04.2026 01.04.2026
Objednávka 104/2026 zelenina a ovocie 500,00 s DPH 31.03.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 01.04.2026
Objednávka 105/2026 potraviny 833,15 s DPH 31.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 01.04.2026 01.04.2026
Objednávka 103/2026 pečivo 355,79 s DPH 31.03.2026 GM plus, s.r.o. 01.04.2026
Faktúra 99/2026 pečivo 651,14 s DPH 2026100382 31.03.2026 GM plus, s.r.o. 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 98/2026 vajcia 524,79 s DPH 260413 31.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 97/2026 zelenina a ovocie 978,86 s DPH 2620563 31.03.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 31.03.2026 01.04.2026
Objednávka O18/2026 montáž požiarnych skriniek 55,35 s DPH 31.03.2026 JOMA SEPO spol. s r. o. 31.03.2026
Faktúra FA69/2026 čipy 799,50 s DPH ŠJ9/2026 31.03.2026 VIS Slovensko s. r. o. 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra FA68/2026 stolnotenisové stoly 580,00 s DPH O15/2026 31.03.2026 Mgr. Ladislav Ferenci- FGYM 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 95/2026 mrazené potraviny 1 490.63 s DPH 202607428 30.03.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra FA65/2026 revízie kotlov 233,00 s DPH 1/2008 30.03.2026 REVIZIA- Tomáš Boďa 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 96/2026 školské ovocie 0,00 s DPH 26220696 30.03.2026 Valman s.r.o. 30.03.2026
Faktúra FA67/2026 vlajky , štátne znaky 136,80 s DPH O16/2026 30.03.2026 Obchod- SVK, s.r.o. 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra FA66/2026 služby mobilnej siete 54,03 s DPH 2023 30.03.2026 Slovak Telekom a. s. 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 94/2026 potraviny 716,76 s DPH 230607390 27.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 93/2026 potraviny 833,18 s DPH 230607389 27.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 27.03.2026 27.03.2026
Objednávka ŠJ9/2026 čipy 799,50 s DPH 27.03.2026 VIS Slovensko s. r. o. 30.03.2026
Objednávka O17/2026 seminár 87,45 s DPH 27.03.2026 Seminaria, s.r.o. 30.03.2026
zobrazené záznamy: 361-380/5635